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        采購管理制度 采購管理制度及采購流程(七篇)

        格式:DOC 上傳日期:2023-05-17 09:08:40
        采購管理制度 采購管理制度及采購流程(七篇)
        時間:2023-05-17 09:08:40     小編:zxfb

        在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇一

        1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

        2、負責對與合作單位的業(yè)務評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

        3、負責各種形式的招標投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務。

        4、負責了解各種市場信息,及時掌握市場及供應商變化情況。

        5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標底估算價。

        1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

        2、掌握市場信息,優(yōu)化進貨渠道,降低采購費用。

        3、會同財務部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。

        4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃,平衡采購計劃。

        5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

        6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實施采購活動。

        7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

        8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

        9、采購物資的報驗和入庫工作。

        10、采購過程中的退、換貨工作。

        11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

        1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

        2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

        3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

        4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購,并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料,協(xié)助做好驗收工作。

        5、參加商務談判和擬訂合同條款。

        6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。

        7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應商審批表。

        8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

        9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

        10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

        11、及時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

        12、辦理采購退貨或換貨。

        13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。

        14、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

        15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

        16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

        1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

        2、負責采購計劃的保管。

        3、負責物資市場信息的收集。

        4、負責采購合同的保管和登記。

        5、負責采購報表的編制。

        6、負責供應商質(zhì)量評審。

        7、負責物資使用質(zhì)量信息的`收集。

        8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

        9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

        10、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

        11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

        12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

        1、完成賓館各類物資的采購任務,并在預算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達到控制成本的目的。

        2、在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務活動。

        3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。

        4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費用等方面的要求。

        5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

        6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進行處理及推銷工作。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇二

        1、公司采購合同的內(nèi)容

        公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

        (l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

        商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

        (2)商品的質(zhì)量和包裝

        合同中應規(guī)定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。

        (3)商品的價格和結(jié)算方式

        合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

        (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

        交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

        (5)商品驗收辦法

        合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

        (6)違約責任

        簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

        ①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;

        ②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

        ③逾期發(fā)送商品。

        購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

        (7)合同的變更和解除條件

        合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

        此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

        2、采購合同的簽訂

        (l)簽訂采購合同的原則

        ①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔義務,依照法定程序成立的企業(yè)。

        ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

        ③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

        ④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

        ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

        ⑥采購合同應當采用書面形式。

        (2)簽訂采購合同的程序

        簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

        ①訂約提議。

        訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內(nèi)受自己提議的約束。

        ②接受提議。

        接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

        ③填寫合同文本。

        ④履行簽約手續(xù)。

        ⑤報請簽證機關簽證,或報請公證機關公證。

        有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

        3、公司采購合同的管理

        采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

        (l)加強對公司采購合同簽訂的管理

        加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

        (2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

        (3)處理好合同糾紛

        當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

        (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

        合同的履行情況好壞,不僅關系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇三

        為進一步完善財務管理制度,加強內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

        各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

        1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質(zhì)量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

        2、所采購物品經(jīng)驗收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

        3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

        4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

        5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇四

        為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

        1、熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

        2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

        3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

        4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

        5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

        6、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

        7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

        8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

        9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

        10、完成領導交辦的其他工作。

        采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

        1、在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

        2、項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

        3、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

        4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

        5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。

        6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

        7、項目完成后,采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

        8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

        原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

        降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的`長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

        我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

        (一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

        (二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

        (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

        (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

        (五)大膽設想:5—10年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇五

        一、

        1、為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

        2、工程部,項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

        3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的`采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

        二、

        1、各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

        2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

        3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

        三、

        1、制定材料采購計劃

        ①項目中標后,項目部應根據(jù)中標價向財務部遞交成本預算表,并編制該項目總體采購計劃。

        ②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

        ③零星采購計劃要總體控制,月度不超4次,特殊情況除外。

        1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

        2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應以書面形式(或郵件)向總經(jīng)理反饋,以便及時調(diào)整計劃。

        3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經(jīng)蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,經(jīng)辦人負責跟進,督促供應商按期到貨。

        4、國外現(xiàn)場借支采購的材料,應向公司提出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。

        四、

        1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

        2、合同預付款不得超過合同總價的20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

        3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后,再填制蓋章申請表。

        4、采購合同一式三份,供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。

        五、

        1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

        2、各供應商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

        3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領導簽字審批。

        六、

        2

        1、采購人員收貨時應根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

        2、不合格材料,嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

        3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的,應及時與供應商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經(jīng)營往來,列入黑名單。

        七、

        1、對已超過成本預算的采購,有現(xiàn)場指令單的應及時遞交給財務部。

        2、對已超過成本預算的采購,沒有現(xiàn)場指令單的,項目部應出具書面報告,報總經(jīng)理審核。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇六

        第一條為規(guī)范集團行政采購行為,加強對采購過程的管理和監(jiān)控,本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則,特制定本辦法。

        第二條基本原則

        一、遵循公開、公平、公正原則,維護公共利益,保證行政效率,最大限度地提高資金的使用效益。

        二、采購應當符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求,優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。

        三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門,須詳細進行采購物資的成本核算,有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道,從而控制產(chǎn)品價位,降低物資成本。

        四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。

        第三條適用范圍

        一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設備的采購),集團控股公司參照執(zhí)行。

        二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的,原則上實行集中采購:

        1、單價在1萬元,批量在2萬元以上的辦公設備、辦公用品和家具;

        2、合同價值5萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執(zhí)行。

        3、合同價值5萬元以上的服務項目。

        第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位,則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于3人的采購小組,按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少彛稚⒉少徲筛髌髽I(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。

        第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主,同時,可根據(jù)實際,采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。

        一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。

        二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。

        三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購。

        四、詢價采購是對三家以上的供應商提供的`報價進行比較,以確保競爭性價格的采購。

        五、直接采購是指采購人向供應商(廠家)直接購買的方式。

        第六條實行競爭性談判采購的項目,應當遵循下列基本程序:

        一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標準等。

        二、談判人擬定合同條款,提出邀請參加談判的供應商名單。

        三、參加談判的所有供應商應在規(guī)定時間內(nèi)提出最后報價及有關承諾,談判人據(jù)此確定中標供應商。

        第七條實行詢價采購的項目,應當遵循下列基本程序:

        一、定詢價小組成員、價格構(gòu)成、定標準等。

        二、詢價人擬定合同條款,提出報價供應商名單。

        三、詢價活動必須公平進行,詢價人應要求供應商書面一次報出不得更改的價格,詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應商。

        第八條采購員對于小額物品的采購,應盡量去正規(guī)商場采購,并做到貨比三家,嚴格控制采購物品的質(zhì)量價格及售后服務。

        第九條采購計劃與申請

        一、屬行政采購項目,申請部門須擬訂本部門年度采購計劃,并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關材料,報行政部審核。

        二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后,制定公司年度采購計劃預案。

        三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準方可實施。

        四、根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,分別需經(jīng)行政部負責人、主管領導、總裁按權(quán)限簽批核準。

        五、屬于臨時采購項目,申請部門須提供按權(quán)限簽批核準的申購單,并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時間等有關資料,報行政部辦理。

        第十條采購實施

        一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標等情況整理填寫報行政負責

        人,行政部負責人填寫采購意見報財務部及主管領導審批。

        二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。

        三、報價審批獲準后,如需簽定合同,采購員即與供應商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按權(quán)限簽批核準。

        四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務部備案,行政部留復印件。采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,支付給供應方。

        五、采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。

        六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機號碼營業(yè)執(zhí)照復印件及資信情況等)應建立一個完整的供應商檔案,報行政部備案。

        七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調(diào)查了解,掌握市場信息,善于收集相關資料,及時采購到質(zhì)好價廉的物品,建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫,做為核價的依據(jù)。

        第十一條驗收與結(jié)算

        一、貨到,采購員會同使用部門進行驗收,清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收并填寫驗收報告。

        二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購員將貨物退回供應方,并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

        三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管領導處置。

        四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。

        五、采購員持請購單、入庫單及有關發(fā)票到財務部銷帳;財務部作好資產(chǎn)登記入帳工作。

        六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時,需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準后實施采購。

        第十二條財務部結(jié)合采購付款、報銷及年度盤點實施監(jiān)督;審計部結(jié)合財務審計或?qū)m梼?nèi)部審計實施監(jiān)督。

        第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況,不得拒絕。

        第十四條有下列行為之一的,將根據(jù)有關法律法規(guī),追究有關負責人的責任;觸犯刑律的,將移交司法機關追究法律責任。

        一、采購活動中拒絕監(jiān)督,或招標采取走過場,明招暗送,泄露標底的;

        二、與投標者相互串通,阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動,使招投標不能正常進行的;

        三、與供貨單位相互溝通,高估冒算,有意多付貨款的;

        四、采購過程中,接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等,私自參與供貨方組織的活動的;

        五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的;

        六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的;

        七、不履行或不正確履行職責,購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的;

        八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購,逃避上述條款約束的。

        第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個人有權(quán)對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。

        第十六條本辦法由集團行政部負責解釋,自發(fā)布之日起施行。

        采購管理制度 采購管理制度及采購流程篇七

        超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究

        學生通過獨立撰寫可行性研究報告,達到以下幾個目的:

        1、理解可行性研究的作用和目的;

        2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟;

        3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

        1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。

        商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品,必須認識了解采購過程,做好采購業(yè)務決策,加強對商品采購過程的監(jiān)督,確保采購工作的`圓滿完成。就企業(yè)功能而言是,采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃,從適當?shù)墓蹋诖_保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期,以適當?shù)膬r格,購入必須數(shù)量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃,事中的執(zhí)行以及事后的控制,以達到維持正常的產(chǎn)銷活動,降低產(chǎn)銷成本的目的。

        商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動,是其經(jīng)營的起點,其功能如下:

        1、開發(fā)新商品,開發(fā)新供應商。

        2、淘汰滯銷商品,淘汰不良供應商。

        3、控制采購付款。

        采購在超市經(jīng)營中的重大意義,概括的說有以下幾點:

        1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。

        2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。

        3、采購關系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。

        為了科學地組織商品采購,超市必須根據(jù)自身狀況,建立相應的采購機構(gòu);根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種,形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道;進行進貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動。

        思想?yún)R報專題目前,超市已經(jīng)成立正式的采購組織,專門負責商品采購工作,人員專職化。

        采購人員的職責有:

        (1)把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額,有責任促其能達成預算實績,并對于毛利額預算的達成,有絕對的責任;

        (2)制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃,采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來源等;

        (3)進行采購作業(yè)。包括:商品的議價;交易條件協(xié)商;新商品的引進及議價;商品的配送方式;數(shù)量決定;

        (4)實施商品管理。包括:暢銷品及滯銷品的分析;滯銷品的處理;庫存狀況的掌握及控制;商品的店間移動調(diào)度;商品配置表的制定與管理;壞品退貨監(jiān)督;訂貨業(yè)務的檢查;商品鮮度的監(jiān)督;商品臺帳的管理;賣場陳列展出指導;

        (5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商

        品銷售信息;供應商商品變動信息等的收集。

        超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步:

        (1)提出要求;

        (2)描述要求,即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量進行確認;

        (3)選擇、評估供應商;

        (4)確定價格和采購條件;

        (5)發(fā)出采購訂單,制定采購合同;

        (6)對訂單進行跟蹤并催貨;

        (7)驗收貨物;

        (8)支付貨款;

        (9)準確記錄。

        對上述流程做的詳細說明如下:

        在對供貨商進行評價選擇的基礎上,采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買條件與對方磋商,提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求,商品質(zhì)量標準和包裝條件,商品價格和結(jié)算方式,交貨方式,交貨期限和地點也要雙方協(xié)商,達成一致,然后簽訂購貨合同。

        一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧ㄒ韵轮饕獌?nèi)容:

        (1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格;

        (2)貨物數(shù)量;

        (3)貨物包裝;

        (4)貨物的檢驗驗收;

        (5)貨物的價格,包括單價、總價;

        (6)貨物的運輸;

        (7)貸款的收付;

        (8)爭議的預防及處理。

        簽訂購貨合同,意味著雙方形成交易的法律關系,應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。

        采購的商品到達超市或指定的倉庫,要及時組織商品驗收工作,對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準確,質(zhì)量完好,規(guī)格包裝符合約定,進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄,注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題,要做好記錄,及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

        從流程可以看出,采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的,對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善,擬開發(fā)出功能強大,自動化程度高,安全性強的采購管理子系統(tǒng)。

        采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想,對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性,提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動,特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較,通過供應商多家競爭,從中選擇價格最低的作為合作者,在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng),對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤,實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理,實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系,確保采購量合適恰當。

        采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分:

        1、請購單管理:包括需求的商品的詳細內(nèi)容:商品號,名稱,規(guī)格,需求時間等。接受庫存部門的請購信息,供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。

        2、采購訂單管理:根據(jù)審批通過的請購單,生成采購訂單,除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應商,運輸方式,付款方式,付款條件,交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說,未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建,撤消訂購單,執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷,訂購單一旦完成,就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。

        3、采購合同管理:

        (1)一份采購定單生成后對應生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應);

        (2)對撤銷,執(zhí)行中,已執(zhí)行的合同分類列表記錄,并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關聯(lián):一份合同生成后,合同和對應的采購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài);一份合同完成后,對應的采購訂單也自動進入完成狀態(tài);

        (3)按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表;按商品名稱、供應商名稱和合同執(zhí)行時間提供進貨數(shù)量統(tǒng)計;

        (4)按照合同的付款信息,及時向財務部門反饋用款信息,經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后,為庫存提供到貨信息(名稱,數(shù)量等)。

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